[soudan 16950] システム負担料について
2026年1月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・内国法人Aは得意先である内国法人Bに商品の販売を行っている。


・A社は、販売にあたりB社指定のシステムを利用(B社への販売のみに使用)しており

 システム利用料はA社が負担している。


【質  問】

(1)現在、A社が契約して利用しているシステムの利用料を

今後B社が負担してくれることになりました。

それに伴いA社はB社宛に請求書を発行することになります。

この場合、結果的にB社がシステム料金を負担してくれることになりますが、

システムを契約して利用しているのはあくまでもA社であるため、

A社がB社に請求するシステム負担料の請求書は対象外取引

という認識で問題ないでしょうか。


若しくは実質的な負担はB社になるため、

A社が発行する請求書は課税取引として

消費税の記載をして発行することは可能でしょうか。


(2)対象外取引になるのであれば、

立替精算のような形で請求書と立替精算書を渡すという処理をすれば、

B社側で仕入税額控除可能との認識でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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